为进一步增强审计人员业务本领,提升内部审计工作质量。5月9日下午,集团公司审计工作组围绕如何高质量开展内部审计监督,召开“培训赋能促提升 学习蓄力再启航”审前专题培训。集团党委委员、纪委书记、审计委员会副主任卢宏丽同志到会指导。
会上,审计组成员分别作了《内部审计实操》和《如何高效开展内部审计》的业务培训,相互取长补短,共同探讨审计思路,结合审计案例及实践经验,分析审计实施的重点、难点,交流了具体审计方法和技巧。并强调了审计纪律和注意事项。
会议要求,审计组要紧紧围绕集团年度审计项目,结合本次培训内容做好运用,灵活方式方法,注重审计资料的收集归档,确保本次审计项目高质量开展。要注重审计工作纪律,切实做好保密工作。
会议强调,要高度重视,精心组织实施,加强统筹协调,严把工作进度,提高审计效率,确保项目有序推进。要严格审计程序,坚持客观公正的工作原则,强化过程管控,最大限度地释放和提升审计监督的效能。要持续提升内审人员专业能力,通过审计项目实践锻炼,提高专业素养,全面提升“能查、能写、能说”干事本领,打造一支忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍。
参会人员表示,本次培训实战性、针对性强,进一步提升了审计工作人员的能力和水平,为持续推进集团公司内部审计工作高质量发展指明了方向,细化了措施,夯实了责任。