7月15日上午,安康水务集团组织召开董事会审计委员会二次会议暨半年内部审计工作安排会议。集团公司董事会审计委员会成员,各子(分)公司主要负责人,集团公司相关部门负责人,纪委办、财务部及审计工作组全部人员参加了本次会议。市审计局重大项目审计和国企监事事务中心主任熊英应邀莅临会议,进行工作指导。
会议组织学习了中共安康市委审计委员会办公室、安康市审计局联合印发的《2021年安康市内部审计工作指导意见》。宣读了集团公司《审计通知书》《2021年上半年财务收支和预算执行、贯彻中央八项规定精神及三重一大制度执行情况的审计实施方案》以及审计工作纪律,被审计单位代表进行了表态发言。
会上,集团公司总会计师陈世安对集团公司上半年财务收支及预算执行情况进行了专题汇报,就做好2021年上半年财务收支和预算执行、贯彻中央八项规定精神、审计巡查反馈问题整改情况及三重一大制度执行情况的审计工作进行了安排部署。纪委书记卢宏丽结合近年来市属国有企业在纪检监察中发现的问题,就如何将内部审计和纪检监察、党风廉洁进行有机融合提出了意见和建议。
市审计局重大项目审计和国企监事事务中心主任熊英对集团公司内部审计工作给予了充分肯定,她指出自2018年安康水务集团组建成立以来,对内部审计工作思想上愈发重视,组织上愈发健全,人员上愈发专业,工作上愈发规范,取得了良好效果,在市属国有企业中走在了前列。她希望集团公司在下一步内部审计工作中要进一步提高认识,坚持党组织对内部审计工作的统一领导,积极主动拓展内部审计工作的广度和深度。进一步加强审计队伍建设,精准发力,创新内部审计工作方式方法,确保内部审计工作落细落实,发挥实效。
会议最后,集团公司党委书记、董事长、董事会审计委员会主任刘怀平强调,加强内部审计,是规范权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是提高资源绩效的重要保障。集团公司开展内部审计,就是为了规范各单位、各部门的经营活动,及早发现问题,解决问题,促使其合法合规,从而确保集团公司健康发展。各子(分)公司、各部门主要负责人要切实提高政治站位,深刻认识加强内部审计工作的重要意义。积极主动配合内审工作组的各项工作,确保各项工作有序开展;要进一步强化内审工作结果的运用,增强整改主体意识和责任意识,把审计整改放在更加重要的位置,确保问题整改落实到位,推动体制机制不断完善、管理水平不断提高;审计人员要始终把服务大局、维护集团公司的利益作为工作的出发点,严守审计工作纪律,不断加强审计法律法规、理论知识和技能的学习和研究,努力提升自身业务能力,创新审计工作方法,确保审计工作的专业性和权威性,全力确保内部审计取得实效,达到“治已病、防未病”的良好效果。
安康水务集团
撰稿| 范 旭
编辑| 范 旭
审核 | 梁 东