2月7日上午,安康水务集团组织召开2023年审计工作会议暨审计委员会一次会议。会议由集团公司总会计师、审计委员会副主任陈世安同志主持,集团党委书记、董事长陈少林,党委副书记、总经理任波,审计委员会全体成员及相关部门、子(分)公司负责人参加本次会议。
会议传达学习了陕西省审计厅《关于印发2022年陕西省内部审计工作指导意见》的通知精神,全面总结了集团公司2022年度审计工作,并就2023年审计工作进行了安排部署。
任波指出,过去一年,集团内部审计工作有了较大提高,在制度体系完善、项目计划完成、内外审计资源协调、审计成果运用等方面均取得了一定成绩。面对新形势和新要求,各部门、各子(分)公司要高度重视,进一步加强内部审计组织建设,建立健全内审制度体系,全面提升审计人员专业素质能力,不断提高内部审计效能,促进企业健康发展。
陈少林对2022年度审计工作给予充分肯定,他表示,全体干部职工要深刻认识开展内部审计工作的必要性和重要性,要注重实效性,聚焦突出问题,开展专项审计调查,以高质量审计监督保障高质量发展。要做好审计整改,严格落实审计整改跟踪督促责任,强化审计整改实效。要加强审计队伍建设,不断提升审计能力,打造一支业务精、能力强、作风硬的审计队伍,助推安康水务事业高质量发展。