10月18日下午,水务集团组织召开2021年上半年财务收支、预算执行、贯彻中央八项规定精神及“三重一大”制度执行情况的审计情况通报会,集团公司领导班子、审计委员会成员以及各子(分)公司、相关部门主要负责人参加本次会议。
在听取内审工作通报后,纪委书记卢宏丽指出,此次内审工作情况通报会充分体现了集团公司敢于动真碰硬、勇于纠偏归正,打造健康企业的信心和决心,希望各相关单位、相关责任人进一步提高政治站位,深挖问题根源,明确整改时限,狠抓整改落实,切实规范管理。
总经理汪学军强调,本次审计工作是集团公司董事会履职尽责的充分体现,审计工作扎实深入,成效显著。下一步,各职能部门、各单位主要负责人、各分管领导要明确责任,切实加强履职尽责,认真落实整改工作,要对各项管理制度和业务流程进行梳理和完善,切实堵塞各种管理漏洞,推动集团公司健康发展。
集团公司党委书记、董事长、审计委员会主任刘怀平要求,本次审计总体成果较为明显,审出了问题、审出了效益,发挥了审计工作应有的威力和作用,各部门、子(分)公司要正视此次审计发现的问题,深刻吸取教训,强化责任、明确时限,采取过硬措施切实抓好问题整改。同时,要举一反三,深入剖析,进一步加强企业管理,全方位防范风险,提升治理能力,确保企业健康稳定运营。
安康水务集团
撰稿:周 晶
编辑:曾 辉
审核:梁 东